Финансовый анализ деятельности компании на примере ОАО "Нефтяная компания "Лукойл"
Министерство науки и образования
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ»
Институт информационных систем управления
Кафедра экономической кибернетики
Курсовая работа
по дисциплине: «Экономика фирмы»
на тему: «Финансовый анализ деятельности компании на примере ОАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
Выполнила: студентка
IV курса, вечернего отделения,
специальности Математические
методы в экономике
Питерская К.В.
Проверил: к.э.н., доцент
Кутукова Е.С.
Москва – 2010
Содержание
- Общие сведения о компании 3
- Анализ данных 10
- Горизонтальный анализ финансовых показателей Компании 10
- Вертикальный анализ финансовых показателей Компании 17
- Финансовые коэффициенты 20
- Анализ ликвидности 24
- Анализ рентабельности 27
- Факторный анализ и прогнозирование прибыли 28
- Факторный анализ прибыли от реализации продукции 28
- Планирование прибыли на конец 2010 года 28
- Прогнозирование рентабельности от продаж на конец 2010 года. 31
Приложения 33
1.Общая информация о Компании
ЛУКОЙЛ – одна из крупнейших международных
вертикально интегрированных
ЛУКОЙЛ является второй крупнейшей частной нефтегазовой компанией в мире по размеру доказанных запасов углеводородов. Доля Компании в общемировых запасах нефти составляет около 1%, в общемировой добыче нефти - около 2,4%. Компания играет ключевую роль в энергетическом секторе России, на ее долю приходится 18,6% общероссийской добычи и 18,9% общероссийской переработки нефти.
По состоянию на начало 2010 года доказанные запасы нефти Компании составляли 13 696 млн барр., доказанные запасы газа – 22 850 млрд фут3, что в совокупности составляет 17 504 млн барр. н.э.
В секторе разведки и добычи ЛУКОЙЛ располагает качественным диверсифицированным портфелем активов. Основным регионом нефтедобычи Компании является Западная Сибирь. ЛУКОЙЛ также реализует проекты по разведке и добыче нефти и газа за пределами России: в Казахстане, Египте, Азербайджане, Узбекистане, Саудовской Аравии, Колумбии, Венесуэле, Кот-д’Ивуаре, Гане, Ираке.
В 2005 году с введением в эксплуатацию Находкинского месторождения Компания начала реализацию газовой программы, в соответствии с которой добыча газа будет расти ускоренными темпами как в России, так и за рубежом, а доля газа будет доведена до трети от суммарной добычи углеводородов. Ресурсной базой для реализации этой программы являются месторождения Большехетской впадины, Каспийского моря и Центрально-Астраханское месторождение в России, а также международные газовые проекты – Кандым – Хаузак – Шады в Узбекистане и Шах-Дениз в Азербайджане.
ЛУКОЙЛ владеет
В 2008 году в рамках реализации
Программы стратегического
По состоянию на начало 2010 года сбытовая сеть Компании охватывала 26 стран мира, включая Россию, страны ближнего зарубежья и государства Европы (Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина, Болгария, Венгрия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Сербия, Черногория, Румыния, Македония, Кипр, Турция, Бельгия, Люксембург, Чехия, Словакия, Хорватия, Босния и Герцеговина), а также США, и насчитывала 199 объектов нефтебазового хозяйства с общей резервуарной емкостью 3,13 млн м3 и 6 620 автозаправочных станций (включая франчайзинговые). |
История развития группы «ЛУКОЙЛ»
1991
Постановлением Совета Министров СССР создается государственный нефтяной концерн «ЛангепасУрай-Когалымнефть», объединяющий три нефтедобывающих предприятия: «Лангепаснефтегаз», «Урайнефтегаз», «Когалымнефтегаз», и три НПЗ: Пермский, Волгоградский и Новоуфимский.
1993
Постановлением Правительства РФ учреждается ОАО «НК «ЛУКОЙЛ», в уставный капитал которого вносятся контрольные пакеты акций добывающих, перерабатывающих и сбытовых предприятий. Утверждается план приватизации и регистрируется первая эмиссия акций ОАО «ЛУКОЙЛ».
1994
Завершается первый этап приватизации, и начинается организованная торговля акциями Компании на вторичном рынке. Компания входит в проект Азери – Чираг – Гюнешли (Азербайджан).
1995
Постановлением Правительства РФ в уставный капитал Компании передаются контрольные пакеты акций девяти нефтедобывающих, сбытовых и сервисных предприятий в Западной Сибири, Поволжье и на Урале. Группа «ЛУКОЙЛ» переходит на единую акцию. Крупным акционером и стратегическим партнером ОАО «ЛУКОЙЛ» становится американская компания Atlantic Richfield Company (ARCO). Компания входит в международные проекты Кумколь (Казахстан) и Мелейя (Египет).
1996
На международном рынке размещаются американские депозитарные расписки на акции ОАО «ЛУКОЙЛ». Компания входит в проект Шах-Дениз (Азербайджан).
1997
ЛУКОЙЛ входит в проекты Карачаганак и Тенгиз (Казахстан) и Западная Курна-2 (Ирак). Завершается консолидация основных дочерних обществ ОАО «ЛУКОЙЛ» путем обмена их акций на акции Компании.
1998
Компания
приобретает румынский НПЗ «
1999
ЛУКОЙЛ приобретает контрольные пакеты ОАО «Коми-ТЭК», Одесского НПЗ (Украина), Ухтинского НПЗ, ООО «Саратоворгсинтез» и НПЗ в Бургасе (Болгария).
2000
Компания приобретает американскую Getty Petroleum Marketing Inc., владеющую около 1 300 АЗС на северо-востоке США. Создается совместное нефтехимическое предприятие (ЗАО «ЛУКОР») с концерном «Ориана». Увеличиваются до контрольных пакеты в ОАО «РИТЭК» и ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь».
2001
ЛУКОЙЛ покупает ОАО «Ямалнефтегаздобыча», которому принадлежат лицензии на право пользования недрами в Большехетской впадине. Компания приобретает контрольный пакет в Нижегородском НПЗ. ЛУКОЙЛ приобретает контрольные пакеты в ОАО «Архангельск-геолдобыча» и нескольких более мелких компаниях (ООО «Харьяганефть», ОАО «Битран», ЗАО «Байтек-Силур», ООО «АмКоми»), владеющих лицензиями на разработку месторождений Тимано-Печоры. Проводится конвертация привилегированных акций в обыкновенные в соотношении. Компания входит в проект WEEM (Египет).
2002
Начинается реализация программы реструктуризации, основные цели которой – повышение эффективности деятельности Компании и увеличение ее акционерной стоимости. ЛУКОЙЛ становится первой российской компанией, получившей полный вторичный листинг на Лондонской фондовой бирже. На Лондонской фондовой бирже размещен государственный пакет акций ОАО «ЛУКОЙЛ» (5,9%). Приобретены компании ООО «УралОйл» и ООО «КомиКуэст». ЛУКОЙЛ входит в проект Кондор (Колумбия).
2003
Подписывается соглашение с Роснефтью о купле-продаже активов ОАО «Архангельскгеолдобыча», ЗАО «Росшельф» и ООО «Компания «Полярное сияние». Завершается консолидация ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь». Увеличиваются до контрольных пакеты ОАО «Ухтанефть», ОАО «Тэбукнефть», ОАО «ЯНТК», ЗАО «ЛУКОЙЛ-АИК» и ЗАО «Инвестнафта». ЛУКОЙЛ приобретает контрольный пакет ЗАО «РКМ-ойл», а также 79,5% акций сербской компании «Беопетрол», контролирующей около 20% розничного топливного рынка Сербии. Продана доля в проекте Азери – Чираг – Гюнешли. Компания входит в проекты Западный и Северо-Восточный Гейсум (Египет) и Анаран (Иран).
2004
ЛУКОЙЛ входит в проекты Тюб-Караган и Аташский на шельфе Казахстана и в газовые проекты Блок А (Саудовская Аравия) и Кандым – Хаузак – Шады (Узбекистан). ЛУКОЙЛ приобретает у ENI Group вторую половину участия в LUKAgip. Пущен в эксплуатацию после модернизации НПЗ «Петротел-ЛУКОЙЛ». У компании ConocoPhillips приобретаются 779 АЗС, расположенных в штатах Нью-Джерси и Пенсильвания (США). Вводится в эксплуатацию месторождение Кравцовское на шельфе Балтийского моря. Пущен в эксплуатацию распределительно-перевалочный комплекс в Высоцке. Продана 100-процентная доля в уставном капитале ООО «ЛУКОЙЛ-Бурение». Принято решение о продаже контрольных пакетов акций ОАО Банк «Петрокоммерц», ЗАО «ЛУКОЙЛ-Нефтегазстрой» и ЗАО «Арктикнефть». ConocoPhillips приобретает 7,6% обыкновенных акций ОАО «ЛУКОЙЛ», находящихся в федеральной собственности. ОАО «ЛУКОЙЛ» становится полностью частной компанией. ЛУКОЙЛ и ConocoPhillips объявляют о создании широкомасштабного стратегического альянса.
2005
Вводится в эксплуатацию Находкинское газовое месторождение (Ямало-Ненецкий автономный округ). Открыто крупное нефтегазоконденсатное месторождение им. В. Филановского на шельфе Каспийского моря с запасами по категориям «возможные» и «вероятные» более 750 млн барр. н. э. Приобретена компания Nelson Resources Limited, владеющая долями в четырех добывающих проектах на территории Казахстана. Приобретены 66% участия в ООО «Геойлбент», разрабатывающем ряд месторождений в Западной Сибири. Приобретена вторая половина участия в ЗАО «СеверТЭК», разрабатывающем ряд месторождений в Ненецком автономном округе и Республике Коми. Создано совместное предприятие с ConocoPhilips (ООО «Нарьянмарнефтегаз») для разработки запасов углеводородов Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. Совместно с АО «КазМунайГаз» учреждено ООО «Каспийская нефтегазовая компания» для освоения Хвалынского месторождения. ЛУКОЙЛ входит в проект Хунин-3 (Венесуэла). Приобретен 51% минус 1 акция ОАО «Приморьенефтегаз», владеющего лицензией на геологическое изучение Пойменного участка, где в 2004 году было открыто крупное Центрально-Астраханское газоконденсатное месторождение. Приобретены финские компании Oy Teboil Ab и Suomen Petrooli Oy, занимающиеся розничной и оптовой продажей нефтепродуктов и производством и продажей масел. В рамках программы реструктуризации проданы 38% в ЗАО «Глобалстрой- Инжиниринг», а также 100% в ЗАО «Арктикнефть». Одесский НПЗ остановлен на реконструкцию и модернизацию. ЛУКОЙЛ выходит из проекта Зых-Говсаны (Азербайджан).
2006
Приобретены
41,81% акций ОАО «Удмуртнефтепродукт»
2007
В рамках реализации проекта Кандым—Хаузак—Шады (Узбекистан) введен в эксплуатацию газовый участок Хаузак. Приобретена у Vanco Energy 56,66%-ая доля в трех проектах по геологоразведке перспективных оффшорных блоков в Гвинейском заливе (Кот-д’Ивуар и Гана). Завершена сделка по приобретению у компании ConocoPhillips 100% участия в уставных капиталах компаний, владеющих 376 АЗС в Бельгии, Люксембурге, Финляндии, Чехии, Венгрии, Польше и Словакии. Завершена консолидация ООО «Геойлбент» путем приобретения оставшейся 34%-ой доли в обществе. Продана 50%-ая доля в компании Caspian Investments Resources Ltd. (бывшая Nelson Resources Ltd.) компании Mittal Investments S.A.R.L. Завершен первый этап модернизации Одесского НПЗ, в ходе которого была проведена реконструкция установки АВТ и ряда объектов общезаводского хозяйства. На Ухтинском НПЗ введена в эксплуатацию установка висбрекинга гудрона проектной мощностью по сырью 800 тыс. т/год. Введена в эксплуатацию установка изомеризации на Волгоградском НПЗ мощностью 380 тыс. т/год. Приобретена сбытовая сеть ЗАО «Ростовнефть».
2008
Введено в эксплуатацию Южно-Хыльчуюское месторождение (Тимано-Печора). Совместно с ОАО «Газпром» открыто крупное нефтегазоконденсатное месторождение на структуре Центральная в Каспийском море. Приобретена компания SNG Holdings Ltd., владеющая 100%-ой долей в СРП по месторождениям Юго-Западного Гиссара и Устюртского региона (Узбекистан). Подписано соглашение с Национальной нефтяной компанией Венесуэлы PDVSA о совместном исследовании блока Хунин-3 (Венесуэла). Создано совместное предприятие с итальянской компанией ERG S.p.A. по управлению нефтеперерабатывающим комплексом ISAB (Италия). Приобретены 95,53% участия в ОАО «ЮГК ТГК-8». Приобретены 100% акций турецкой компании Akpet. Приобретены 100%-ые доли в ЗАО «Ассоциация «ГРАНД» и ООО «МЕГА ОЙЛ М», владеющих 181 АЗС в Москве и Московской области, Псковской, Калужской и других областях. На Нижегородском НПЗ введена в эксплуатацию установка висбрекинга гудрона проектной мощностью 2,4 млн т/год. Введен в эксплуатацию Одесский НПЗ после завершения реконструкции, начатой в 2005 году.
2009
Апрель
Группа «ЛУКОЙЛ» начала бурение первой эксплуатационной скважины на Пякяхинском газоконденсатном месторождении. В среднесрочной перспективе на месторождении планируется пробурить 55 эксплуатационных скважин. Июнь Организация группы «ЛУКОЙЛ» подписала соглашение о приобретении у TOTAL S.A. 45%-й доли участия в TOTAL Raffinaderij Nederland N.V. (TRN) в Нидерландах. Сделка была завершена в сентябре 2009 года, ее окончательная сумма составила около 700 млн долл. Управление заводом осуществляется по процессинговой схеме. Компания в соответствии со своей долей участия будет обеспечивать поставки нефти и другого сырья, а также получать готовые нефтепродукты. НПЗ имеет доступ к транспортной инфраструктуре, включая терминал Maasvlakte Olie (Нидерланды), в котором TRN принадлежат 22% участия.
Сентябрь
Группа «ЛУКОЙЛ» ввела в эксплуатацию блок изомеризации на Ухтинском НПЗ. Блок, предназначенный для получения высокооктанового компонента бензинов, не содержащего сернистых соединений, бензола и ароматики, позволил Ухтинскому НПЗ начать производство автомобильных бензинов, соответствующих экологическим требованиям Евро-3 и Евро-4. Проектная мощность блока по сырью составляет 120 тыс. т/год. Инвестиции в строительство блока составили около 40 млн долл.
Октябрь
Компания вывела на рынок новые бренды автомобильного топлива премиум-класса «ЭКТО Plus» (октановое число 95) и «ЭКТО Sport» (октановое число 98). Многофункциональный пакет присадок в новых бензинах обеспечивает увеличение мощности двигателя и снижает потребление топлива, а также способствует уменьшению износа двигателя и сокращению выбросов СО2.
Ноябрь
ОАО «ЛУКОЙЛ» ввело в эксплуатацию новую установку сернокислотного алкилирования (СКА) мощностью 300 тыс. т/год на НПЗ в Бургасе (Болгария). Пуск новой установки позволит полностью вывести из эксплуатации имеющуюся на НПЗ технологически устаревшую установку СКА мощностью 215 тыс. т/год. Инвестиции в новый производственный объект составили более 90 млн долл. Установка спроектирована с использованием передовых технологий, что позволяет существенно увеличить показатель октанового числа алкилата и повысить качество производимых автобензинов, а также снизить уровень загрязнения атмосферы и уменьшить потребление энергоресурсов, материалов и реагентов, необходимых для производства.
Декабрь
Группа «ЛУКОЙЛ» завершила сделку по выкупу у дочерней компании ВР 46% участия в совместном предприятии LUKARCO B.V., разрабатывающем Тенгизское и Королевское месторождения в Казахстане. В результате приобретения Группа стала владельцем 100% акций LUKARCO B.V. Общая сумма сделки составила 1,6 млрд долл. Первый платёж в сумме 300 млн долл. был уплачен в декабре 2009 года, оставшаяся сумма должна быть уплачена не позднее двух лет после приобретения. В результате приобретения доказанные запасы Компании увеличились на 102 млн барр. нефти и 130 млрд фут3 газа, прирост добычи нефти составил более 13 тыс. барр./сут. Консорциум в составе группы «ЛУКОЙЛ» и норвежской компании Statoil стал победителем тендера на право освоения месторождения Западная Курна-2 в Ираке. ЛУКОЙЛ и Statoil представили наилучшие тендерные предложения: вознаграждение за каждый баррель, добытый сверх установленного уровня, в размере 1,15 долл. при уровне добычи 1,8 млн барр./сут. В соответствии с условиями тендера 25% участия в консорциуме должно быть передано иракской государственной компании. Таким образом, доля ОАО «ЛУКОЙЛ» составит 56,25%, доля Statoil – 18,75%. Извлекаемые запасы нефти месторождения оцениваются в 13 млрд барр. Группа «ЛУКОЙЛ» начала эксплуатационное бурение на месторождении им. Ю. Корчагина в Каспийском море. Компания начала морские операции по обустройству месторождения в апреле 2009 года (буксировка из Астрахани опорного блока ледостойкой стационарной платформы). В мае на опорный блок было установлено жилое строение. В августе была завершена установка точечного причала, предназначенного для загрузки нефти из подводного трубопровода в плавучее нефтехранилище и на танкеры-челноки. В сентябре на месторождении было установлено плавучее нефтехранилище, предназначенное для загрузки танкеров-челноков и транспортировки добытой нефти. Сооружена морская ледостойкая стационарная платформа с буровым комплексом для бурения скважин с максимальной длиной по стволу до 7 400 м. Всего на месторождении будет пробурено 33 добывающие скважины, 3 водонагнетательные и 1 газонагнетательная. Первая нефть на месторождении получена во втором квартале 2010 года. Максимальный уровень добычи нефти составит 2,5 млн т/год, газа – 1 млрд м3/год. Запасы углеводородов по категориям 3Р на месторождении оцениваются в 274 млн барр. н. э.
Миссия Компании
|
2.Анализ данных
В данной части работы будет произведен анализ использования основных производственных фондов, анализ прибыли и рентабельности и анализ финансового состояния Компании на основании данных бухгалтерской отчетности за 3 квартал 2008, 2009 и 2010 годов.
2.1.Горизонтальный анализ финансовых показателей Компании
Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2009 г.
Коды | ||
Форма № 1 по ОКУД |
0710001 | |
Дата |
30.09.2009 | |
Организация: Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" |
по ОКПО |
00044434 |
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
7708004767 |
Вид деятельности |
по ОКВЭД |
74.15.2 |
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество |
по ОКОПФ / ОКФС |
|
Единица измерения: тыс. руб. |
по ОКЕИ |
384 |
Местонахождение (адрес): 101000 Россия, г. Москва, Сретенский бульв. 11 |
||
АКТИВ |
Код строки |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
Абсолютное изменение |
Относительное изменение |
1 |
2 |
3 |
4 |
||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|||||
Нематериальные активы |
110 |
110 365 |
103 119 |
-7 246 |
-6,60% |
Основные средства |
120 |
3 239 256 |
3 012 787 |
-226 469 |
-7% |
Незавершенное строительство |
130 |
725 889 |
1 630 649 |
904 760 |
124,60% |
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
28 104 |
1 573 |
-26 531 |
-94,40% |
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
497 148 425 |
684 328 645 |
187 180 220 |
37,60% |
Отложенные налоговые активы |
145 |
497 100 |
439 074 |
-58 026 |
-11,70% |
Прочие внеоборотные активы |
150 |
254 431 |
203 981 |
-50 450 |
-19,90% |
в том числе: |
|||||
расходы на НИОКР |
151 |
66 678 |
36 456 |
-30 222 |
-45,30% |
ИТОГО по разделу I |
190 |
502 003 570 |
689 719 828 |
187 716 258 |
37,40% |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|||||
Запасы |
210 |
55 199 |
257 670 |
202 471 |
366,80% |
в том числе: |
|||||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
16 941 |
12 761 |
-4 180 |
-24,70% |
животные на выращивании и откорме |
212 |
||||
затраты в незавершенном производстве |
213 |
1 186 |
-1 186 |
-100% | |
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
4 266 |
137 |
-4 129 |
-96,80% |
товары отгруженные |
215 |
||||
расходы будущих периодов |
216 |
32 806 |
244 772 |
211 966 |
646,11% |
прочие запасы и затраты |
217 |
||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
962 766 |
1 519 790 |
557 024 |
57,80% |
Акциз по подакцизным МПЗ |
221 |
||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
1 093 719 |
715 832 |
-377 887 |
-34,50% |
в том числе |
|||||
покупатели и заказчики |
231 |
||||
векселя к получению |
232 |
||||
авансы выданные |
233 |
129 223 |
1 628 |
-127 595 |
-98,80% |
прочие дебиторы |
234 |
964 496 |
714 204 |
-250 292 |
-26% |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
89 543 766 |
144 966 438 |
55 422 672 |
61,90% |
в том числе |
|||||
покупатели и заказчики |
241 |
48 263 890 |
94 239 204 |
45 975 314 |
95,20% |
векселя к получению |
242 |
||||
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал |
243 |
||||
авансы выданные |
244 |
14 379 038 |
10 684 145 |
-3 694 893 |
-25,70% |
прочие дебиторы |
245 |
26 900 838 |
40 043 089 |
13 142 251 |
48,90% |
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
47 463 165 |
54 400 793 |
6 937 628 |
14,70% |
Денежные средства |
260 |
17 435 540 |
5 431 952 |
-12 003 588 |
-68,90% |
Прочие оборотные активы |
270 |
||||
ИТОГО по разделу II |
290 |
156 554 155 |
207 292 475 |
50 738 320 |
32,40% |
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) |
300 |
658 557 725 |
897 012 303 |
238 454 578 |
36,20% |
ПАССИВ |
Код строки |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|||||
Уставный капитал |
410 |
21 264 |
21 264 |
0 |
0% |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
411 |
||||
Добавочный капитал |
420 |
12 625 131 |
12 625 131 |
0 |
0% |
Резервный капитал |
430 |
3 191 |
3 191 |
0 |
0% |
в том числе: |
|||||
резервы, образованные в соответствии c законодательством |
431 |
3 191 |
3 191 |
0 |
0% |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
315 531 872 |
312 259 536 |
-3 272 336 |
-1% |
ИТОГО по разделу III |
490 |
328 181 458 |
324 909 122 |
-3 272 336 |
-1% |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|||||
Займы и кредиты |
510 |
25 262 487 |
81 087 285 |
55 824 798 |
221% |
Отложенные налоговые |
515 |
971 536 |
803 284 |
-168 252 |
-17,30% |
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
207 221 |
206 296 |
-925 |
-0,40% |
ИТОГО по разделу IV |
590 |
26 441 244 |
82 096 865 |
55 655 621 |
210,50% |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|||||
Займы и кредиты |
610 |
262 166 766 |
370 135 124 |
107 968 358 |
41,20% |
Кредиторская задолженность |
620 |
39 417 840 |
96 861 515 |
57 443 675 |
145,70% |
в том числе: |
|||||
поставщики и подрядчики |
621 |
14 184 372 |
38 810 684 |
24 626 312 |
173,70% |
задолженность перед персоналом организации |
622 |
109 206 |
123 431 |
14 225 |
13% |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
5 309 |
5 692 |
383 |
7,20% |
задолженность по налогам и сборам |
624 |
10 548 |
492 |
-10 056 |
-95,30% |
прочие кредиторы |
625 |
24 211 644 |
56 348 639 |
32 136 995 |
132,80% |
авансы полученные |
626 |
896 081 |
1 571 304 |
675 223 |
75,30% |
векселя к уплате |
627 |
680 |
1 273 |
593 |
87,20% |
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
630 |
361 916 |
21 412 435 |
21 050 519 |
5816,40% |
Доходы будущих периодов |
640 |
||||
Резервы предстоящих расходов |
650 |
1 988 501 |
1 597 242 |
-391 259 |
-19,70% |
Прочие краткосрочные |
660 |
||||
ИТОГО по разделу V |
690 |
303 935 023 |
490 006 316 |
186 071 293 |
61,20% |
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) |
700 |
658 557 725 |
897 012 303 |
238 454 578 |
36,20% |
Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2010 г.
Коды | |||
Форма № 1 по ОКУД |
0710001 | ||
Дата |
30.09.2010 | ||
Организация: Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" |
по ОКПО |
00044434 | |
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
7708004767 | |
Вид деятельности |
по ОКВЭД |
74.15.2 | |
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество |
по ОКОПФ / ОКФС |
47 |
41 |
Единица измерения: тыс. руб. |
по ОКЕИ |
384 | |
Местонахождение (адрес): 101000 Россия, г. Москва, Сретенский бульв. 11 |
|||
АКТИВ |
Код строки |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
Абсолютное изменение |
Относительное изменение |
1 |
2 |
3 |
4 |
||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|||||
Нематериальные активы |
110 |
119 278 |
128 896 |
9 618 |
8,06% |
Основные средства |
120 |
2 984 076 |
2 792 020 |
-192 056 |
-6,40% |
Незавершенное строительство |
130 |
1 924 579 |
2 374 407 |
449 828 |
23,30% |
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
1 207 |
353 |
-854 |
-70,80% |
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
693 032 289 |
768 954 502 |
75 922 213 |
11% |
Отложенные налоговые активы |
145 |
709 355 |
538 882 |
-170 473 |
-24,03% |
Прочие внеоборотные активы |
150 |
358 630 |
523 294 |
164 664 |
46% |
в том числе: |
|||||
расходы на НИОКР |
151 |
25 965 |
12 035 |
-13 930 |
-53,70% |
ИТОГО по разделу I |
190 |
699 129 414 |
775 312 354 |
76 182 940 |
10,90% |