Приказом руководителя организации ООО «Рассвет» сотрудника направляют в командировку в г. Москва на совещание

Приказом руководителя организации ООО «Рассвет» сотрудника направляют в командировку в г. Москва на совещание (Решение → 43255)

Приказом руководителя организации ООО «Рассвет» сотрудника направляют в командировку в г. Москва на совещание сроком на два дня. По возращении из командировки в бухгалтерию учреждения, он предоставил следующие документы: билет из Н.Новгорода в Москву на сумму 1425,50 руб.; билет из Москвы в Н.Новгород на сумму 1955 руб.; квитанция за бронирование билета на самолет в сумме 150 руб.; счет из гостиницы на сумму 8000 руб.; документы из гостиницы о том, что предоставлены услуги Интернета в сумме 1450 руб. Составить бухгалтерские записи по приведенным хозяйственным операциям и оформить авансовый отчет (Иванов И.А., менеджер отдела маркетинга). Услуги Интернета были приняты, как обоснованные, необходимые для подготовки к совещанию.



Приказом руководителя организации ООО «Рассвет» сотрудника направляют в командировку в г. Москва на совещание (Решение → 43255)

№ п/п Содержание операции (ситуации) Бухгалтерские проводки Сумма,
руб.
Дебет Кредит 1 2 3 4 5
2 Принят к учету авансовый отчет:
- стоимость ж/д билетов
- квитанция за бронирование
- стоимость проживания в гостинице
- суточные
- услуги интернета
26
26
26
26
26
71
71
71
71
71
3380,50
150
8000
1400
1450
Унифицированная форма № АО-1Утверждена постановлением Госкомстата Россииот 01.08.2001. №55
Код
Форма по ОКУД 0302001
ООО "Рассвет"
по ОКПО
наименование организации
УТВЕРЖДАЮ
Отчёт в сумме Четырнадцать тысяч триста восемьдесят
руб. 50 коп.
Номер Дата
АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 2 13.09.20
Руководитель Директор
должность
Зайцев
Зайцев А.П.
подпись
расшифровка подписи
" 13 " сентября 20 20 г



.
Код
Структурное подразделение Отдел маркетинга
Подотчетное лицо Иванов И.И. Табельный номер 16
фамилия, инициалы
Профессия (должность) Менеджер
Назначение аванса
Командировочные расходы
Наименование показателя Сумма, руб. коп.
Бухгалтерская запись
Предыдущий аванс остаток
дебет кредит
перерасход --
счет, субсчет сумма, руб. коп. счет, субсчет сумма, руб. коп.
Получен аванс 1. из кассы --
26 10180-00 71 10180-00
1а. в валюте (справочно)
2.
Итого получено --
Израсходовано 14380-00
Остаток --
Перерасход 14380-00
Приложение 5 документов на 5 листах
Отчёт проверен. К утверждению в сумме Четырнадцать тысяч триста восемьдесят
сумма прописью
руб