Бизнес-план фото-центра
Министерство образования Российской Федерации
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет»
Институт
новых информационных технологий ГОУ
ВПУ КнАГТУ
Бизнес – план
Организация ООО «Фото-центр»
дисциплина:
Долгосрочная финансовая политика фирмы
Студент: Клюева К.Н.
Группа:
1ФК-4У
Комсомольск-на-Амуре
2003г.
Содержание:
Раздел 1 Общие сведения по проекту
- Цели в бизнесе. Настоящий проект представляет собой создание нового предприятия, путем учреждения общества с ограниченной ответственностью с тремя учредителями и участием заемного капитала в форме лизинга или кредита на покупку оборудования в сфере предоставления услуг фотопечати, редактирования и восстановления фотоснимков и продажи сопутствующих товаров. В производстве планируется использовать машину для печати фотоснимков и проявки фотопленок «Frontier», которая обеспечивает высокую производительность печати – 5 тыс. фотоснимков в час, позволяет работать как с цифровыми файлами, так и с фотопленками и обеспечивает высокое качество фотоснимков. Предполагается осуществить развертывание бизнес-проекта в течение 5,5 лет, (в том числе 6 месяцев – подготовительная стадия) с среднегодовой численностью персонала в первый год – 21 человек ( к концу 6-го года - 45 человек). Для успешной реализации проекта необходимо обеспечить выручку не менее 9540 тыс. руб. в первый год реализации проекта. Прогноз уровня спроса показывает, что к концу 5-го года выручку можно будет увеличить до 60000 тыс. руб. Необходимая производственная площадь – 80 кв. метров, помещения под офис и торговый зал – 120 кв. метров. Помещения планируется взять в аренду.
- Возможности бизнеса и стратегия их реализации. В настоящее время рынок фотоуслуг развивается достаточно высокими темпами, и хотя повышенный интерес к услугам фотофирм начинает угасать, данный вид товаров всегда будет пользоваться популярностью, так как фотографии стали неотъемлемой частью жизни любой семьи. Кроме того, в Комсомольске-на-Амуре постоянно находится в центре политического внимания, а значит, с развитием города будет расти спрос на фотографии, открытки, как со стороны населения, так и со стороны гостей города.
Потенциальными
потребителями фирмы является как
постоянно проживающее
Прогнозируемая доля рынка проектируемой фирмы в первый год составит около 10%, что приблизительно равно 584,28 тыс. фотоснимков в год.
- Конкурентные преимущества. В настоящее время рынок фотоуслуг развивается достаточно высокими темпами, достаточно сформировался. В данный момент на рынке г. Комсомольск-на-Амуре работают около 10 фирм, предоставляющих фотоуслуги, причем наиболее крупными и потенциально серьезными конкурентами являются лишь 2-3 фирмы. Следует отметить, что оборудование большинства фотофирм устарело, является малопроизводительным и, зачастую не позволяет получать снимки высокого качества.
Основными конкурентными преимуществами данного проекта является:
- использование нового высокопроизводительного оборудования;
- оборудование большого торгового павильона, который будет предоставлять широкий ассортимент услуг и станет центром цифровой печати города;
3) Основной
стратегией
4) Снижение издержек за счет высокой производительности оборудования, повышение качества обслуживания, снижение цен, более полное удовлетворение потребителей за счет расширения спектра услуг и введения гибкой системы скидок.
- Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта составляют 9722,3 тыс. руб., в том числе имеющиеся в наличии у инициаторов проекта 3122,3 тыс. руб. Остальную сумму планируется получить путем приобретения машины для проявки и печати фотоснимков по лизингу. Лизинговые платежи будут осуществляться ежегодно. Предпочтительная сумма оплаты услуг лизинга составляет 50% от стоимости оборудования.
- Срок окупаемости проекта, рассчитанный путем определения чистой текущей стоимости нарастающим итогом, составляет 2,5 года. При расчетах была использована прогнозируемая реальная ставка процента по кредитам – 22% годовых.
- Прогнозируемые финансовые результаты. Чистая прибыль за пять с половиной лет составит 33580 тыс. руб., при этом средняя рентабельность активов составит 201,75%.
- Предпочтительная организационно-правовая форма реализации проекта – общество с ограниченной ответственностью.
Раздел 2 Анализ ситуации на рынке
В настоящее время рынок
Потенциальными
потребителями фирмы является как
постоянно проживающее
В настоящее время на рынке фотоуслуг в городе Комсомольске-на-Амуре работают несколько фирм, которые предоставляют услуги по проявке и печати фотопленок, услуги фотосалонов (2-3 фирмы), услуги цифрового реставрирования, редактирования и печати фотографий.
Для оценки сравнительных преимуществ фирм-конкурентов можно использовать метод сегментации рынков по основным конкурентам.
Эту информацию удобно представить в виде таблицы:
Таблица 2-1. Сегментация рынков по основным конкурентам
| Факторы
конкурентоспособности |
«Фото – Центр» | Главные конкуренты | ||
| «Конком» | «Технодизайн» | «Алгис» | ||
|
||||
| 1.1 Качество | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 1.2 Ассортимент | 5 | 4 | 2 | 2 |
| 1.3 Уровень послепродажного обслуживания | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 1.4 Гарантийный срок | 5 | 4 | 4 | 4 |
|
||||
| 2.1. Качество | 5 | 5 | 3 | 4 |
| 2.2.Время исполнения заказов | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 2.3. Ассортимент | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 2.4. Уровень обслуживания | 5 | 4 | 2 | 3 |
|
||||
| 2.1 Продажная | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 2.2 Процент скидки с цены | 5 | 2 | 2 | 2 |
|
||||
| 4.1 Реклама | 5 | 4 | 0 | 3 |
| 4.2 Индивидуальная продажа: | ||||
| 4.2.1 стимулирование потребителей | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 4.2.2 демонстрационная торговля | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 4.2.3 показ образцов товаров | 5 | 5 | 4 | 2 |
| 4.2.4 подготовка персонала сбытовых служб | 4 | 4 | 3 | 2 |
| ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ | 73 | 58 | 39 | 41 |
Таблица, приведенная выше
фирма «Конком», хотя интегральная оценка проектируемой фирмы выше, что связано с предполагаемым введением скидок на продукцию, повышением уровня обслуживания и продажей дорогостоящих товаров в рассрочку. Слабыми сторонами проектируемой фирмы являются слабый охват рынка, недостаточность опыта работы и более низкая норма прибыли за счет более низких цен.
В таблице представлены наиболее серьезные конкуренты, занимающие наиболее значительные доли рынка сбыта. Таким образом, в данной ситуации рынок фотоуслуг можно охарактеризовать как рынок олигополии, так как на рынке существуют лишь несколько крупных фирм-лидеров. Основной стратегией конкурентоспособности проектируемой фирмы будет комплексная стратегия по снижению цен, повышению качества и повышении уровня обслуживания с целью проникновения на рынок и расширению объема продаж.
Прогнозируемая доля рынка проектируемой фирмы в первый год составит около 10%, что приблизительно равно 584,28 тыс. фотоснимков в год.
Раздел 3 Описание инвестиционного проекта
3.1. Товары и услуги
Фирма
планирует предоставлять
- Проявка фотопленок;
- Печать фотоснимков размером от 2´3 см до 30´45 см, как с цифровых, так и с обычных фотокамер;
- Печать фотоснимков с видеокассет и цифровых видеокамер;
- Реставрация и редактирование фотоснимков, разработка открыток, приглашений, виньеток, визиток и т.д.;
- Изготовление визиток, бейджей, виньеток, открыток, календарей и т.д.;
- Съемка в фотостудии;
- Продажа сопутствующих товаров (фотоаппаратов, фотоальбомов, фотопленок, батареек и т.д.).
Планируется также предоставление сервисных услуг: гарантийное обслуживание фотоаппаратов, продажа в рассрочку и заказ дорогостоящих фототоваров по каталогу. В настоящее на рынке работают фирмы, предоставляющие аналогичные услуги, однако, основными недостатками конкурентных товаров и услуг являются стабильно высокие цены на фотоуслуги и сопутствующие товары, а также низкое качество продукции. Основными преимуществами проектируемой фирмы являются: возможность снижения себестоимости и цен, повышения качества за счет использования нового оборудования, расширение ассортимента услуг. Проектируется оборудование большого торгового павильона, который будет предоставлять широкий ассортимент услуг и станет центром цифровой печати.
3.2. Помещения и оборудование
Проектируется использование следующего производственного оборудования:
- Машина для проявки пленок и печати фотографий Frontier 525;
- Кассовый аппарат Mini 600;
- 4 компьютера Pentium IV;
- фотокамера и оборудование для фотосалона;
- принтер;
- кондиционер;
- мебель.
Необходимая производственная площадь – 80 кв. метров, помещения под офис и торговый зал – 120 кв. метров. Помещения планируется взять в аренду.
Раздел 4 Производственный план
4.1. Местонахождение фирмы
Специфика
деятельности в сфере предоставления
фотоуслуг требует особого
Было выявлено, что наиболее выгодным месторасположением будет являться центр города. Недостатком такого размещения является непосредственная близость от конкурентов. Предполагается взять помещение размером 200 кв. метров в аренду. Договор аренды предусматривает выполнение капитального ремонта помещения и наружного ремонта здания и ежемесячную арендную плату. Договор заключается сроком на 20 лет. Кроме того, планируется взять в аренду склад площадью 50 кв. метров.
4.2. Описание производственного процесса
Производственный процесс печати фотоснимков состоит из следующих операций:
- Прием заказа (2 мин);
- Проявка фотопленки (13 мин);
- Печать фотоснимков (в зависимости от количества, из расчета 0,02 мин на фотоснимок);
- Контроль качества, оформление и выдача заказов (5 мин).
Съемка в фотосалоне фотоснимков занимает от 7 до 20 мин в зависимости от количества и сложности съемки. Услуги цифровой печати в зависимости от сложности могут занимать от 10 мин. до нескольких часов.
Так как услуги фирмы достаточно дифференцированы, достаточно затруднительно составить единую схему технологического процесса.
4.3. Необходимое оборудование и производственная мощность
Таблица 4.1. - Необходимое основное и вспомогательное оборудование и его стоимость на 2003 год.
| Наименование оборудования | Количество единиц | Цена за единицу, у.е. |
| Основное оборудование: | ||
| Машина для проявки пленок и печати фотографий Frontier 525 | 1 | 120000 |
| компьютер Pentium IV | 2 | 1600 |
| фотокамера и оборудование для фотосалона | 1 | 1000 |
| Слайд - сканер | 2 | 5000 |
| Вспомогательное оборудование | ||
| принтер | 1 | 150 |
| кондиционер | 1 | 600 |
| мебель | 5000 | |
| Кассовый аппарат Mini 600 | 1 | 100 |
| компьютер | 1 | 1200 |
| ИТОГО, стоимость основного и производственного оборудования | 141250 |
Производственная мощность зависит от производительности машины для печати и проявки фотоснимков и составляет по технической документации 10 пленок в час для проявки и 5000 фотографий в час. Таким образом, производственная мощность составит приблизительно 17750 тыс. фотоснимков в год (с учетом режима работы по 10 часов в день 355 дней в году). Такая производственная мощность позволит занять (при неизменной емкости рынка) около 91% рынка потенциальной емкости рынка г. Комсомольск-на-Амуре.
В соответствии с планом производства и реализации продукции первоначальная потребность в оборудовании будет несколько меньше. С 2004 года средства будут реинвестированы для закупки дополнительно необходимого оборудования (см. таблицу 4.2.)
Таблица 4.2. - Плановая структура основных производственных фондов.
| Наименование оборудования |
годы | ||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
| Количество единиц | |||||||
| Основное оборудование: | |||||||
| Машина для проявки пленок и печати фотографий Frontier 525 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| компьютер Pentium IV | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
| фотокамера и оборудование для фотосалона | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Слайд - сканер | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Вспомогательное оборудование | |||||||
| принтер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| кондиционер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Кассовый аппарат Mini 600 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| компьютер | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
4. 4. Поставщики и цены на сырье и оборудование
Фирмы, расположенные в городе Москве будут поставлять сопутствующие товары (фотоаппараты, фотопленки, фотоальбомы, рамки и т.д.). Фирмы в Хабаровске и Владивостоке будут поставлять основные расходные материалы для печати фотоснимков и проявки фотопленок. Так как расходные материалы и фото аксессуары производятся за рубежом, то цены на них зависят от курса доллара по отношению к национальной валюте, поэтому в системе управления запасами следует предусмотреть изменение норматива запасов в зависимости от ожидаемого повышения (снижения) курса доллара по отношению к рублю. Планируется, что поставки расходных материалов, фотоаппаратов и прочей фотопродукции будут осуществляться один раз в месяц. Исходя из интервала межу поставками рассчитывается текущий, страховой и транспортные нормы запасов. Средняя норма запасов для предприятия устанавливается в размере 11 дней.
4.5. Оценка возможных издержек производства
С целью упрощения расчетов вся продукция фирмы была условно разделена на четыре группы: фотоснимки, фотопленки, фотоаппараты и прочая продукция. К группе «фотоснимки» относятся все виды фотографий всех форматов, которые условно сведены к одному - 10´15 см. За основную калькуляционную единицу в группе «фотопленки» была взята пленка марки «Konica» 200 единиц чувствительности 36 кадров. Основной калькуляционной единицей в группе «фотоаппараты» является фотоаппарат «Samsung» FINO 20S. К прочим товарам относятся все виды услуг цифровой печати. Себестоимость каждого конкретного вида продукции рассчитывается путем корректировки себестоимости группы на конкретные потребительские и технические характеристики каждой единицы.
Расход материалов рассчитывался исходя из норм расхода по технической документации. Заработная плата рассчитывалась исходя из сдельных и почасовых ставок персонала (см. раздел 5). Годовые накладные расходы на данный вид продукции определялись путем отнесения доли расходов, определяемой в соответствии с долей годового фонда оплаты труда по данному виду продукции в общем годовом фонде оплаты труда. Накладные расходы на единицу продукции определялись путем деления общей суммы накладных расходов на плановый объем реализации продукции в натуральном выражении.
Расчеты производились
исходя из средних цен на материалы
и товары у предполагаемых поставщиков
на момент разработки бизнес-плана
в условных единицах (долларах США)
и пересчитывались в рубли.
Таблица
4.3. –Калькуляция себестоимости фотоснимков.
| Статьи затрат | годы | ||||
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Затраты на единицу, руб | |||||
| бумага | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Химический состав | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| вода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| конверт | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Всего, затраты на материалы | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| электроэнергия | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| заработная плата | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| отчисления | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| итого, технологическая себестоимость | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| накладные расходы | 2,9 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
| итого расходов | 6,5 | 4,4 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| прибыль | 0,7 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,3 |
| цена без НДС | 7,1 | 6,4 | 5,9 | 5,6 | 5,5 |
| НДС | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
| цена | 8,0 | 7,1 | 6,5 | 6,2 | 6,0 |

- Бизнес-план хлебопекарни
- Бизнес-план: Цветная и черно-белая полиграфия
- Бизнес план цветочного магазина
- Бизнес план цветочного магазина
- Бизнес план цветочного магазина
- Бизнес-план цветочного магазина
- Бизнес-план цветочного магазина
- Бизнес-план финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения
- Бизнес-план фирмы «СontrolNET»
- Бизнес-план (фитнес-бар В&Н)
- Бизнес план фитнес клуба
- Бизнес-план фитнес-клуба
- Бизнес-план фотостудии
- Бизнес план: фотостудия