Бизнес-план создание фирмы фото услуг ООО «Фуджи – Смайл»
Бизнес – план
Создания фирмы фотоуслуг
ООО «Фуджи – Смайл»
Разработчик: Погорелова Мария Владимировна, студентка
4-го курса Севастопольского Государственного Технического Университета.
Адрес: 99001 ул. Симферопольская, д.11 кв. 13, Севастополь,
Крым, Украина.
e-mail: [email protected]
Д.т.
(0692) 44-53-61
Содержание:
Раздел 1 Общие сведения по проекту
- Цели в бизнесе. Настоящий проект представляет собой создание нового предприятия, путем учреждения общества с ограниченной ответственностью с тремя учредителями и участием заемного капитала в форме лизинга или кредита на покупку оборудования в сфере предоставления услуг фотопечати, редактирования и восстановления фотоснимков и продажи сопутствующих товаров. В производстве планируется использовать машину для печати фотоснимков и проявки фотопленок «Frontier», которая обеспечивает высокую производительность печати – 5 тыс. фотоснимков в час, позволяет работать как с цифровыми файлами, так и с фотопленками и обеспечивает высокое качество фотоснимков. Предполагается осуществить развертывание бизнес-проекта в течение 5,5 лет, (в том числе 6 месяцев –подготовительная стадия) с среднегодовой численностью персонала в первый год – 21 человек ( к концу 6-го года - 45 человек) . Для успешной реализации проекта необходимо обеспечить выручку не менее 954 тыс. грн. в первый год реализации проекта. Прогноз уровня спроса показывает, что к концу 5-го года выручку можно будет увеличить до 6000 тыс. грн. Необходимая производственная площадь – 80 кв. метров, помещения под офис и торговый зал – 120 кв. метров. Помещения планируется взять в аренду.
- Возможности бизнеса и стратегия их реализации. В настоящее время рынок фотоуслуг развивается достаточно высокими темпами, и хотя повышенный интерес к услугам фотофирм начинает угасать, данный вид товаров всегда будет пользоваться популярностью, так как фотографии стали неотъемлемой частью жизни любой семьи. Кроме того, в Севастополе много памятников истории и культуры, город постоянно находится в центре политического внимания, а значит, с развитием города будет расти спрос на фотографии, открытки, как со стороны населения, так и со стороны гостей города.
Потенциальными
потребителями фирмы является как
постоянно проживающее
Прогнозируемая доля рынка проектируемой фирмы в первый год составит около 10%, что приблизительно равно 584,28 тыс. фотоснимков в год.
- Конкурентные преимущества. В настоящее время рынок фотоуслуг развивается достаточно высокими темпами и достаточно сформировался. В данный момент на рынке г. Севастополя работают около 10 фирм, предоставляющих фотоуслуги, причем наиболее крупными и потенциально серьезными конкурентами являются лишь 2-3 фирмы. Следует отметить, что оборудование практически всех фотофирм значительно устарело, является малопроизводительным и, зачастую не позволяет получать снимки высокого качества. Кроме того, в Севастополе не существует крупного специализированного центра по предоставлению комплексных недорогих фотоуслуг, очень мал ассортимент фототоваров.
Основными конкурентными преимуществами данного проекта является:
- использование нового высокопроизводительного оборудования;
- оборудование большого торгового павильона, который будет предоставлять широкий ассортимент услуг и станет центром цифровой печати;
3) Основной
стратегией
4) Снижение
издержек за счет высокой
- Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта составляют 972,23 тыс. грн. (176,8 тыс. долларов США), в том числе имеющиеся в наличии у инициаторов проекта 312,23 тыс. грн. Остальную сумму планируется получить путем приобретения машины для проявки и печати фотоснимков (120 тыс. долларов США) по лизингу. Лизинговые платежи будут осуществляться ежегодно. Предпочтительная сумма оплаты услуг лизинга составляет 50% от стоимости оборудования (60 тыс. долларов США).
- Срок окупаемости проекта, рассчитанный путем определения чистой текущей стоимости нарастающим итогом, составляет 2,5 года. При расчетах была использована прогнозируемая реальная ставка процента по кредитам – 22% годовых.
- Прогнозируемые финансовые результаты. Чистая прибыль за пять с половиной лет составит 3358 тыс. грн.(611 тыс. долларов США по курсу 5,5 грн. за 1 доллар), при этом средняя рентабельность активов составит 201,75%.
- Предпочтительная организационно-правовая форма реализации проекта – общество с ограниченной ответственностью.
Раздел 2 Анализ ситуации на рынке
В настоящее время рынок
Потенциальными
потребителями фирмы является как
постоянно проживающее
В настоящее время на рынке
фотоуслуг в городе
Для
оценки сравнительных преимуществ
фирм-конкурентов можно
Эту информацию удобно представить в виде таблицы:
Таблица 2-1. Сегментация рынков по основным конкурентам
| Факторы
конкурентоспособности |
«Фуджи – Смайл» | Главные конкуренты | ||
| «Фотстар» | «Фуджи –Крым» | «Биг- Крым» | ||
|
||||
| 1.1 Качество | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 1.2 Ассортимент | 5 | 4 | 2 | 2 |
| 1.3 Уровень послепродажного обслуживания | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 1.4 Гарантийный срок | 5 | 4 | 4 | 4 |
|
||||
| 2.1. Качество | 5 | 5 | 3 | 4 |
| 2.2.Время исполнения заказов | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 2.3. Ассортимент | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 2.4. Уровень обслуживания | 5 | 4 | 2 | 3 |
|
||||
| 2.1 Продажная | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 2.2 Процент скидки с цены | 5 | 2 | 2 | 2 |
|
||||
| 4.1 Реклама | 5 | 4 | 0 | 3 |
| 4.2 Индивидуальная продажа: | ||||
| 4.2.1 стимулирование потребителей | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 4.2.2 демонстрационная торговля | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 4.2.3 показ образцов товаров | 5 | 5 | 4 | 2 |
| 4.2.4 подготовка персонала сбытовых служб | 4 | 4 | 3 | 2 |
| ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ | 73 | 58 | 39 | 41 |
Таблица, приведенная выше
фирма
«Фотостар», хотя интегральная оценка
проектируемой фирмы выше, что
связано с предполагаемым
В таблице представлены наиболее серьезные конкуренты, занимающие наиболее значительные доли рынка сбыта. В соответствии с экспертными оценками фирмы «Фотостар» и «Фуджи-Крым» занимают около 40% рынка сбыта. Таким образом, в данной ситуации рынок фотоуслуг можно охарактеризовать как рынок олигополии, так как на рынке существуют лишь несколько крупных фирм-лидеров. Основной стратегией конкурентоспособности проектируемой фирмы будет комплексная стратегия по снижению цен, повышению качества и повышении уровня обслуживания с целью проникновения на рынок и расширению объема продаж.
Прогнозируемая доля рынка проектируемой фирмы в первый год составит около 10%, что приблизительно равно 584,28 тыс. фотоснимков в год.
Раздел 3 Описание инвестиционного проекта
3.1. Товары и услуги
Фирма
планирует предоставлять
- Проявка фотопленок;
- Печать фотоснимков размером от 2´3 см до 30´45 см, как с цифровых, так и с обычных фотокамер;
- Печать фотоснимков с видеокассет и цифровых видеокамер;
- Реставрация и редактирование фотоснимков, разработка открыток, приглашений, виньеток, визиток и т.д.;
- Изготовление визиток, бейджей, виньеток, открыток, календарей и т.д.;
- Съемка в фотостудии;
- Продажа сопутствующих товаров (фотоаппаратов, фотоальбомов, фотопленок, батареек и т.д.).
Планируется также предоставление сервисных услуг: гарантийное обслуживание фотоаппаратов, продажа в рассрочку и заказ дорогостоящих фототоваров по каталогу. В настоящее на рынке работают фирмы, предоставляющие аналогичные услуги, однако, основными недостатками конкурентных товаров и услуг являются стабильно высокие цены на фотоуслуги и сопутствующие товары, а также низкое качество продукции. Основными преимуществами проектируемой фирмы являются: возможность снижения себестоимости и цен, повышения качества за счет использования нового оборудования, расширение ассортимента услуг. Проектируется оборудование большого торгового павильона, который будет предоставлять широкий ассортимент услуг и станет центром цифровой печати.
3.2. Помещения и оборудование
Проектируется использование следующего производственного оборудования:
- Машина для проявки пленок и печати фотографий Frontier 525;
- Кассовый аппарат Mini 600;
- 4 компьютера Pentium II;
- фотокамера и оборудование для фотосалона;
- принтер;
- кондиционер;
- мебель.
Необходимая производственная площадь – 80 кв. метров, помещения под офис и торговый зал – 120 кв. метров. Помещения планируется взять в аренду.
Раздел 4 Производственный план
4.1. Местонахождение фирмы
Специфика
деятельности в сфере предоставления
фотоуслуг требует особого
Было выявлено, что наиболее выгодным месторасположением будет являться центр города, и наиболее его оживленная улица – Большая Морская или улицы, находящиеся в непосредственной близости от нее. Недостатком такого размещения является непосредственная близость от конкурентов. Предполагается взять помещение размером 200 кв. метров в аренду (предварительно – ул. Одесская 27, зал Хрустальный). Договор аренды предусматривает выполнение капитального ремонта помещения и наружного ремонта здания на сумму 30 тыс. долларов США и ежемесячную арендную плату в размере 1000 гривен. Договор заключается сроком на 20 лет. Кроме того, планируется взять в аренду склад по улице Симферопольской 11 площадью 50 кв. метров.
4.2. Описание производственного процесса
Производственный процесс печати фотоснимков состоит из следующих операций:
- Прием заказа (2 мин);
- Проявка фотопленки (13 мин);
- Печать фотоснимков (в зависимости от количества, из расчета 0,02 мин на фотоснимок);
- Контроль качества, оформление и выдача заказов (5 мин).
Съемка в фотосалоне фотоснимков занимает от 7 до 20 мин в зависимости от количества и сложности съемки. Услуги цифровой печати в зависимости от сложности могут занимать от 10 мин. до нескольких часов.
Так как услуги фирмы достаточно дифференцированы, достаточно затруднительно составить единую схему технологического процесса.
4.3. Необходимое оборудование и производственная мощность
Таблица 4.1. - Необходимое основное и вспомогательное оборудование и его стоимость на 2002 год.
| Наименование оборудования | Количество единиц | Цена за единицу, у.е. |
| Основное оборудование: | ||
| Машина для проявки пленок и печати фотографий Frontier 525 | 1 | 120000 |
| компьютер Pentium III | 2 | 1600 |
| фотокамера и оборудование для фотосалона | 1 | 1000 |
| Слайд - сканер | 2 | 5000 |
| Вспомогательное оборудование | ||
| принтер | 1 | 150 |
| кондиционер | 1 | 600 |
| мебель | 5000 | |
| Кассовый аппарат Mini 600 | 1 | 100 |
| компьютер | 1 | 1200 |
| ИТОГО, стоимость основного и производственного оборудования | 141250 |
Производственная мощность зависит от производительности машины для печати и проявки фотоснимков и составляет по технической документации 10 пленок в час для проявки и 5000 фотографий в час. Таким образом, производственная мощность составит приблизительно 17750 тыс. фотоснимков в год (с учетом режима работы по 10 часов в день 355 дней в году). Такая производственная мощность позволит занять (при неизменной емкости рынка) около 91% рынка потенциальной емкости рынка г. Севастополя.
В соответствии с планом производства и реализации продукции первоначальная потребность в оборудовании будет несколько меньше. С 2004 года средства будут реинвестированы для закупки дополнительно необходимого оборудования. (см. таблицу 4.2.)
Таблица 4.2. - Плановая структура основных производственных фондов.
| Наименование оборудования |
годы | ||||||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| Количество единиц | |||||||
| Основное оборудование: | |||||||
| Машина для проявки пленок и печати фотографий Frontier 525 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| компьютер Pentium III | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
| фотокамера и оборудование для фотосалона | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Слайд - сканер | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Вспомогательное оборудование | |||||||
| принтер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| кондиционер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Кассовый аппарат Mini 600 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| компьютер | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
4. 4. Поставщики и цены на сырье и оборудование
Проектируется, что основными поставщиками расходных материалов и сопутствующих товаров будут фирмы:
- Зюйд – Вест г. Ялта;
- Фотопринт г. Симферополь;
- Fuji г. Киев;
- Kodak г. Киев;
- Konica г. Киев.
Фирмы, расположенные в городе Киеве будут поставлять сопутствующие товары (фотоаппараты, фотопленки, фотоальбомы, рамки и т.д.). фирмы в Ялте и Симферополе будут поставлять основные расходные материалы для печати фотоснимков и проявки фотопленок. Так как расходные материалы и фото аксессуары производятся за рубежом, то цены на них зависят от курса доллара по отношению к национальной валюте, поэтому в системе управления запасами следует предусмотреть изменение норматива запасов в зависимости от ожидаемого повышения (снижения) курса доллара по отношению к гривне. Планируется, что поставки расходных материалов, фотоаппаратов и прочей фотопродукции будут осуществляться один раз в месяц. Исходя из интервала межу поставками рассчитывается текущий, страховой и транспортные нормы запасов. Средняя норма запасов для предприятия устанавливается в размере 11 дней.
4.5. Оценка возможных издержек производства
С целью упрощения расчетов вся продукция фирмы была условно разделена на четыре группы: фотоснимки, фотопленки, фотоаппараты и прочая продукция. К группе «фотоснимки» относятся все виды фотографий всех форматов, которые условно сведены к одному - 10´15 см по цене 0,8 грн. за снимок. За основную калькуляционную единицу в группе «фотопленки» была взята пленка марки «Konica» 200 единиц чувствительности 36 кадров. Основной калькуляционной единицей в группе «фотоаппараты» является фотоаппарат «Samsung» FINO 20S. К прочим товарам относятся все виды услуг цифровой печати. Себестоимость каждого конкретного вида продукции рассчитывается путем корректировки себестоимости группы на конкретные потребительские и технические характеристики каждой единицы.
Расход материалов рассчитывался исходя из норм расхода по технической документации. Заработная плата рассчитывалась исходя из сдельных и почасовых ставок персонала (см. раздел 5). Годовые накладные расходы на данный вид продукции определялись путем отнесения доли расходов, определяемой в соответствии с долей годового фонда оплаты труда по данному виду продукции в общем годовом фонде оплаты труда. Накладные расходы на единицу продукции определялись путем деления общей суммы накладных расходов на плановый объем реализации продукции в натуральном выражении.
Расчеты производились исходя из средних цен на материалы и товары у предполагаемых поставщиков на момент разработки бизнес-плана в условных единицах (долларах США) и пересчитывались в гривны по текущему курсу – 5,5 грн. за 1 доллар США.
Таблица 4.3. –Калькуляция себестоимости фотоснимков.
| Статьи затрат | годы | ||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| Затраты на единицу, грн | |||||
| бумага | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Химический состав | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| вода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| конверт | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Всего, затраты на материалы | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| электроэнергия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| заработная плата | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| отчисления | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| итого, технологическая себестоимость | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| накладные расходы | 0,29 | 0,09 | 0,06 | 0,05 | 0,04 |
| итого расходов | 0,65 | 0,44 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| прибыль | 0,07 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,13 |
| цена без НДС | 0,71 | 0,64 | 0,59 | 0,56 | 0,55 |
| НДС | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 |
| цена | 0,80 | 0,71 | 0,65 | 0,62 | 0,60 |

- Бизнес-план создание цеха по производству пластиковых окон
- Бизнес план создания event агентства «Источник счастья»
- Бизнес план создания автоматизированных гардеробов «DresWall»
- Бизнес- план создания аптеки
- Бизнес-план создания гостевого дома «Актив»
- Бизнес-план создания и деятельности предприятия ИП «Родислав» по продаже одежды и аксессуаров с элементами и атрибутикой славянской куль
- Бизнес-план создания Интернет - магазина «Офис-Заказ»
- Бизнес-план создание клуба-солярия «Уголок Солнца»
- Бизнес план: создание комплекса по убою скота и мясоколбасному производству
- Бизнес план, создание магазина
- Бизнес-план: Создание нового предприятия
- Бизнес-план создание новой фирмы
- Бизнес-план создание торгового объекта по продаже конфет
- Бизнес-план создание фармацевтического производства в г. Волгограде